中共襄阳市委宣传部 2017年部门预算公开情况

中共襄阳市委宣传部 2017年部门预算公开情况(2017年1月16日)
目  录
 
第一部分 市委宣传部概况
第二部分 市委宣传部2017年主要工作任务及目标
第三部分 部门预算单位构成
第四部分 市委宣传部及相关事业单位2017年部门预算编制情况
第五部分 市委宣传部及相关事业单位2017年“三公”经费预算情况说明
第六部分 2017年市委宣传部及相关事业单位预算表
第七部分 名词解释

一、概况
中共襄阳市委宣传部是市委主管意识形态方面工作的综合职能部门。根据“三定”方案,市委宣传部机关内设机构8个:办公室、干部人事科、宣传教育科(国防教育办公室)、新闻出版科理论科、文艺科、市委对外宣传领导小组办公室(市人民政府新闻办公室)、市互联网信息管理办公室、市文化发展与改革办公室(市国有文化资产监督管理与产业发展领导小组办公室)。市文明办为市委宣传部内设机构,对外挂牌,未单独核定人员编制。下设4个科级机构:综合科、文明创建科、未成年人思想道德建设工作科、志愿服务工作科。

二、主要工作任务及目标
1、指导全市理论学习、理论研究、理论宣传工作;制定理论学习规划,培训基层理论骨干;指导市社科联(市社科院)的工作。
2、负责引导社会舆论,指导全市精神产品的生产和文化市场的管理工作,指导、协调市广播电视局、襄阳日报社、市新闻工作者协会、市文化新闻出版局、市文联和市作协的工作;负责管理经济日报襄阳通联站;受市委委托,代管湖北日报社襄阳记者站、湖北人民广播电台襄阳记者站。
3、负责全市思想政治工作和社会主义精神文明建设工作,配合有关部门做好全市党员教育工作。
4、负责全市对外宣传工作,协调全市外事、侨务、经贸、文体、科技、教育等部门的对外宣传工作。统筹安排对外宣传网络基础设施建设,负责全市网络新闻宣传管理及舆情监测工作。
5、负责市直宣传文化部门领导班子建设、知识分子工作及宣传干部奖惩工作,负责部机关干部和市直宣传文化部门正科级干部的考核、任免工作;对县(市)区党委宣传部部长的任免提出反馈意见;负责组织全市企业思想政治工作专业人员职务评审工作。
6、贯彻执行宣传思想文化事业发展的指导方针、政策和法规;了解和收集全市各阶层的思想动态,做好宣传信息和舆情工作。
7、负责襄阳市宣传文化发展专项基金、新闻奖励基金的管理和评奖工作。
8、承担市国防教育委员会的日常工作。

三、部门预算单位
中共襄阳市委宣传部、襄阳市精神文明建设委员会办公室、襄阳日报社、襄阳广播电视台、襄阳市展览馆。

四、2017年预算编制情况
(一)2017年预算收支情况说明
2017年市委宣传部及相关事业单位收入预算总额为22127.22万元,其中:公共财政预算拨款6566.57万元(其中:财政拨款5242.03万元,纳入预算管理非税收入1324.54万元),事业收入11337.91万元,事业单位经营收入3790.12万元,上级补助收入200万元,上年结余收入232.62万元。
2017年市委宣传部及相关事业单位的支出预算总额为22127.22万元,其中:基本支出9167.03万元,占41.43%,项目支出12960.19万元,占58.57%。在本年支出中,“三公”经费预算235.66万元(公务接待费124.66万元、公务用车运行维护费107万元、因公出国(境)费4万元)、会议费57.5万元;由财政代扣代缴事业单位工会经费1.38万元。
(二)2017年公共预算收入情况说明
2017年市委宣传部及相关事业单位收入预算总额为22127.22万元,其中:公共财政预算拨款6566.57万元(其中:财政拨款5242.03万元,纳入预算管理非税收入1324.54万元),事业收入11337.91万元,事业单位经营收入3790.12万元,上级补助收入200万元,上年结余收入232.62万元。
(三)2017年公共预算支出情况说明
2017年市委宣传部及相关事业单位的支出预算总额为22127.22万元,其中:基本支出9167.03万元,占41.43%,项目支出12960.19万元,占58.57%。
(四)2017年基本支出预算表说明
2017年市委宣传部及相关事业单位基本支出总预算为9167.03万元,其中:财政拨款2916.03万元,占31.81%;事业收入4577.91万元,占49.94%,事业经营收入1494.56万元,占16.30%,非税收入178.53万元,占1.95%。
(五)机关经费安排及政府采购情况说明
 2017年市委宣传部及相关事业单位机关经费安排为3509.72万元,其中:办公费369.49万元,印刷费1876万元,电费295万元,水费175万元,差旅费84万元,维修费120万元等。政府采购为882.85万元,其中:电脑18万元,家具6万元,空调8万元,打印机6万元,设计费20万元,消防改造84万元,移动式展版20.25万元,弱电设备50万元,装修费420万元,拆除费20万元,单位形象石6万元,电梯改造18万元,固定展区200万元等。无政府性基金支出。

五、2017年市委宣传部及相关事业单位“三公”经费预算情况说明。
市委宣传部及相关事业单位认真贯彻落实中央八项规定精神和省委、省政府、市委、市政府关于厉行节约的要求,进一步从严控制“三公”经费开支。2017年“三公”经费预算235.66万元,与上年有所增加,主要原因增加了预算单位。其中:因公出国(境)费4万元;公务接待费124.66万元;公务用车费107万元(其中:公务用车运行维护费107万元,无公务用车购置费)。
 
六、2017年市委宣传部及相关事业单位预算表
 
七、名词解释
(一)财政拨款(补助)收入:指市级财政预算安排且当年拨付的资金。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
(三)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”以外的收入。
(四)上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
(五)结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
(六)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(七)项目支出:指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(八)三公经费:纳入市级财政预决算管理的“三公经费”,是指市直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
 
 
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                           2017年1月13日